老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

收到預收款,還沒完成交易,先給對方開了全款的發(fā)票,這怎么做賬
答: 同學你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
老師,我們還沒開發(fā)票給對方,先收到對方部分預付款,是借銀行存款,預收賬款還是應收賬款?。课矣悬c懵了
答: 你好,貸方可以是預收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨款給對方,對方還沒有開發(fā)票給我,怎樣分錄,收到對方公司發(fā)票,又是怎么做分錄。對方沒有給發(fā)票時做分錄:借預付賬款,貸銀行存款,收到對方給我司發(fā)票:借應付款賬款,應交增值稅-進項稅,貸預付賬款,老師我這么講分錄對么,求分析
答: 貨款給對方,對方還沒有開發(fā)票給我 借;預付賬款 貸;銀行存款 收到對方公司發(fā)票 借;庫存商品等科目 貸;預付賬款 第二個分錄借方應當計入存貨科目,而不是應付賬款


自然卷 追問
2021-04-07 12:00
羊老師 解答
2021-04-07 12:00
羊老師 解答
2021-04-07 12:01