假如上月做了一筆未開票申報 借應(yīng)收賬款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 銷項稅13 借主營業(yè)務(wù)成本80 貸庫存商品80 這個月開出了發(fā)票如何做憑證?能寫出具體分錄嗎?謝謝老師
劉
于2021-04-07 13:33 發(fā)布 ??593次瀏覽
- 送心意
墨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-04-07 13:40
你好,紅沖上月做的未開票分錄:
借應(yīng)收賬款-113
貸主營業(yè)務(wù)收入-100
銷項稅-13
再做一筆正確的藍(lán)字分錄(按實際開發(fā)票填):
借應(yīng)收賬款113
貸主營業(yè)務(wù)收入100
銷項稅13
相關(guān)問題討論

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2015-11-03 15:56:13

具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47

你好!你是什么行業(yè)?月末主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不需要附件。只要把這兩個科目下的金額都結(jié)轉(zhuǎn)平就可以。
2015-04-14 14:47:43

你好,紅沖上月做的未開票分錄:
借應(yīng)收賬款-113
貸主營業(yè)務(wù)收入-100
銷項稅-13
再做一筆正確的藍(lán)字分錄(按實際開發(fā)票填):
借應(yīng)收賬款113
貸主營業(yè)務(wù)收入100
銷項稅13
2021-04-07 13:40:19

如果你是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)成本時主營業(yè)務(wù)成本取得專票部分只結(jié)轉(zhuǎn)價。
銷售時不管普票和專票都按價稅分離后的價格確認(rèn)。
2017-08-14 07:18:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
劉 追問
2021-04-07 13:43
墨老師 解答
2021-04-07 13:44
劉 追問
2021-04-07 13:45
墨老師 解答
2021-04-07 13:46