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送心意

墨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-04-07 13:40

你好,紅沖上月做的未開票分錄:
借應(yīng)收賬款-113
貸主營業(yè)務(wù)收入-100
     銷項稅-13
再做一筆正確的藍(lán)字分錄(按實際開發(fā)票填):
借應(yīng)收賬款113
貸主營業(yè)務(wù)收入100
     銷項稅13

追問

2021-04-07 13:43

請問老師紅沖主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品嗎?借主營業(yè)務(wù)成本-80貸庫存-80
借主營業(yè)務(wù)成本80
貸庫存80
再加上您做的兩筆分錄,這樣處理對不對

墨老師 解答

2021-04-07 13:44

你好,成本這塊就不用去紅沖,金額要是都對的話,只紅沖未開票的那一筆就可以了

追問

2021-04-07 13:45

就是說紅沖了也不錯,就是多此一舉了對吧

墨老師 解答

2021-04-07 13:46

你好,是的,因為成本結(jié)轉(zhuǎn)這塊是沒有問題的,沒有必要再去紅沖再做一筆一樣的

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借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2015-11-03 15:56:13
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好!你是什么行業(yè)?月末主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不需要附件。只要把這兩個科目下的金額都結(jié)轉(zhuǎn)平就可以。
2015-04-14 14:47:43
你好,紅沖上月做的未開票分錄: 借應(yīng)收賬款-113 貸主營業(yè)務(wù)收入-100 銷項稅-13 再做一筆正確的藍(lán)字分錄(按實際開發(fā)票填): 借應(yīng)收賬款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 銷項稅13
2021-04-07 13:40:19
如果你是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)成本時主營業(yè)務(wù)成本取得專票部分只結(jié)轉(zhuǎn)價。 銷售時不管普票和專票都按價稅分離后的價格確認(rèn)。
2017-08-14 07:18:49
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