
老師 我咨詢個(gè)問(wèn)題 有個(gè)科目做錯(cuò)了并且已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)了該怎么調(diào)賬 應(yīng)該做到其他應(yīng)付款的做到了管理費(fèi)用
答: 你好,是應(yīng)當(dāng)做到其他應(yīng)付款的借方,結(jié)果計(jì)入了管理費(fèi)用借方,是這個(gè)意思嗎??
老師好,我現(xiàn)在要調(diào)賬2020年的賬務(wù)處理,如何將管理費(fèi)用調(diào)賬到其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用調(diào)賬到開發(fā)成本,開發(fā)成本調(diào)賬到管理費(fèi)用
答: 同學(xué)你好 借開發(fā)成本 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這樣調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師賒購(gòu)工作服計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
答: 您好,這個(gè)是屬于其他應(yīng)付款
有一筆維修費(fèi),2018年就支付了,記入管理費(fèi)用維修費(fèi),2019年初收到發(fā)票2018年的應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
這張沒(méi)有發(fā)票,只有回單,為什么直接借管理費(fèi)用,而不其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款
伙食費(fèi)暫估時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款—暫估老板娘報(bào)銷時(shí),借,應(yīng)付賬款—暫估,貸其他應(yīng)付款是不是這樣?。?/a>


煙雨幕然 追問(wèn)
2021-04-08 12:21
答疑何老師 解答
2021-04-08 12:23
煙雨幕然 追問(wèn)
2021-04-08 12:44
答疑何老師 解答
2021-04-08 12:45