
伙食費(fèi)暫估時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款—暫估老板娘報(bào)銷時(shí),借,應(yīng)付賬款—暫估,貸其他應(yīng)付款是不是這樣???
答: 你好!只能說可以這樣做。
老師們,一月份計(jì)提了辦公費(fèi)16萬。借:管理費(fèi)用6萬貸:應(yīng)付賬款某公司貨物發(fā)票3月到。借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)付款——某人(老板直接現(xiàn)結(jié))這樣對了嗎?
答: 對,是的,你說是對的,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
職工宿舍給開的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我計(jì)入 管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi),應(yīng)該貸 應(yīng)付賬款 還是其他應(yīng)付款?
答: 職工宿舍給開的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我計(jì)入 管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi),應(yīng)該貸 其他應(yīng)付款

