請問公司給集團法人轉備用金是否有問題? 問
公司給集團法人轉備用金,沒問題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現在要缺發(fā)票,要找第3 問
查一下真實業(yè)務哪些沒票然后向提供了催收相關服務(如技術支持、外包協作等)的合作方,依法索取對應項目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實支出確實無法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調整,如實申報繳稅,絕不能通過虛開發(fā)票 補票。 答
我們工程外包給工人,現在要給他們發(fā)勞務費,他們怎 問
可以稅務代開勞務發(fā)票 答
資產減值損失屬于損益了科目嗎 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們是小企業(yè)會計準則,轉出以前年度的進項稅額轉 問
同學,你好 你有申請留抵抵增值稅嗎?? 答

以前年度損益調整會影響資產負債和利潤表的勾稽關系嗎
答: 你好 會涉及到 如果企業(yè)當期沒有計提盈余公積、盈余公積彌補虧損、進行利潤分配或者用“以前年度損益調整”調整賬務,則資產負債表“未分配利潤”的期末數減去期初數應等于利潤表中的凈利潤。 如果通過“以前年度損益調整”調以前年度的賬,最終影響了“利潤分配--未分配利潤”,這種情況是因為在本年的財務報表里您沒有調整未分配利潤的期初數導致的,“未分配利潤”的期末數減去期初數包含了以前年度的一部分數據,導致與利潤表“凈利潤”欄次不一致。
老師,去年的成本多記了,我通過以前年度損益調整了,但是資產負債和利潤表的勾稽關系就不對了,系統直接把這部分成本加到期末數了,怎么辦?
答: 這個是會對不上,實務中不別的處理,理論是
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我6月做了以前年度損益調整的分錄,現在9月的資產負債表和利潤表利潤不平,我該怎么處理呢
答: 同學您好,差異是多少?以前年度損益調整數據嗎

