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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-09 11:27

你好正常的話  ??顚S靡?nbsp; 專項應(yīng)付款去核算的。 不走營業(yè)外收入 ;     你去看看你 有專項應(yīng)付款科目嗎 ?  有的話   就得去調(diào)整賬務(wù) ;

勤勞的音響 追問

2021-04-09 11:29

我們沒有這個科目

勤勞的音響 追問

2021-04-09 11:29

一級科目也添加不了

勤勞的音響 追問

2021-04-09 11:30

老師,能不能這樣,我們當(dāng)時收到這筆錢用的營業(yè)外收入,現(xiàn)在支出去了走主營業(yè)務(wù)成本行不行,

meizi老師 解答

2021-04-09 11:32

你好         這個費(fèi)用是你們成本是可以的 ;但是你們注意要??顚S?nbsp; 這個因為不會繳納企業(yè)所得稅   

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你好正常的話 專款專用要走 專項應(yīng)付款去核算的。 不走營業(yè)外收入 ; 你去看看你 有專項應(yīng)付款科目嗎 ? 有的話 就得去調(diào)整賬務(wù) ;
2021-04-09 11:27:52
你好 專項應(yīng)付款 來核算??顚S玫模? 如果你要支付 應(yīng)該正常做 : “專項應(yīng)付款”科目核算企業(yè)接受國家撥入的具有專門用途的撥款,如專項用于技術(shù)改造、技術(shù)研究等,以及從其他來源取得的款項。 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費(fèi)用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款
2021-04-09 11:49:17
借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 10:45:08
你好,計入財務(wù)費(fèi)用貸方
2016-12-21 12:45:19
你好,被替換的東西你買了就會產(chǎn)生收入,借計銀行存款
2020-02-04 11:22:08
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