老師,我想問一下,我們企業(yè)有筆專項資金,去年收入了243700,我做的是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在這筆錢支出去了248000,怎么做呢,可以體現(xiàn)我們這筆錢支出去了,
勤勞的音響
于2021-04-09 11:15 發(fā)布 ??488次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-04-09 11:27
你好正常的話 ??顚S靡?nbsp; 專項應(yīng)付款去核算的。 不走營業(yè)外收入 ; 你去看看你 有專項應(yīng)付款科目嗎 ? 有的話 就得去調(diào)整賬務(wù) ;
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你好正常的話 專款專用要走 專項應(yīng)付款去核算的。 不走營業(yè)外收入 ; 你去看看你 有專項應(yīng)付款科目嗎 ? 有的話 就得去調(diào)整賬務(wù) ;
2021-04-09 11:27:52

你好 專項應(yīng)付款 來核算??顚S玫模? 如果你要支付 應(yīng)該正常做 : “專項應(yīng)付款”科目核算企業(yè)接受國家撥入的具有專門用途的撥款,如專項用于技術(shù)改造、技術(shù)研究等,以及從其他來源取得的款項。
實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:管理費(fèi)用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:銀行存款
2021-04-09 11:49:17

借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 10:45:08

你好,計入財務(wù)費(fèi)用貸方
2016-12-21 12:45:19

你好,被替換的東西你買了就會產(chǎn)生收入,借計銀行存款
2020-02-04 11:22:08
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