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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-04-09 14:51

你好抵稅的時(shí)候 寫某年 稅盤服務(wù)費(fèi) 增值稅全額抵減

阡陌紅塵。 追問

2021-04-09 14:59

金稅盤服務(wù)費(fèi)抵減月增值稅     這樣寫可以嘛

meizi老師 解答

2021-04-09 15:02

 你好     貸方 不做費(fèi)用。 你做  借方管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)來 。 避免你軟件識(shí)別不了  

阡陌紅塵。 追問

2021-04-09 15:10

老師,這樣正確嘛?

meizi老師 解答

2021-04-09 15:13

對了。 就這樣處理。 不然你后面報(bào)表會(huì)不平  

阡陌紅塵。 追問

2021-04-09 15:16

我以前就做貸方怎么平了呢?

meizi老師 解答

2021-04-09 15:18

 你好可能系統(tǒng)不一樣 。       設(shè)置不一樣   

阡陌紅塵。 追問

2021-04-09 17:11

本年利潤余額現(xiàn)在是:11292.92,如果不想繳企業(yè)所得稅,需要少做多少銷售?

meizi老師 解答

2021-04-09 17:13

 你好 這個(gè)  據(jù)實(shí)做賬    匯算  繳納稅費(fèi) ; 你已經(jīng)盈利了   

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金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-20 16:09:07
您好 請問本期有增值稅需要繳納么
2020-06-06 15:39:20
借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸銀行存款 抵稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 一般納稅人用減免稅款明細(xì)科目。
2018-03-29 13:22:33
您好,是的,這里的技術(shù)維護(hù)費(fèi)是稅控盤的維護(hù)費(fèi)。
2018-08-04 15:01:24
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