老師您好,3月份共收押金1000元,同時退350元的押金分錄:借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 1000 其他應(yīng)付款一一押金 350 貸:其他應(yīng)付款一一押金 1000 庫存現(xiàn)金/銀行存款 350 還是分開寫分錄①借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)付款一一押金1000 ②借:其他應(yīng)付款 350 貸:庫存現(xiàn)金 350 老師因單位沒會計,平時收些押金,離職時在退還(扣除工裝費),辦公室的一些基本辦公用品費用水電費等,沒別的業(yè)務(wù)那月末季度年末還用做報表嗎?若做怎么做
哈哈您好
于2021-04-09 15:38 發(fā)布 ??1111次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-04-09 16:14
同學(xué)你好
沒有業(yè)務(wù)也要按照實際業(yè)務(wù)做賬出報表的
相關(guān)問題討論

你好,分開寫比較好的
2021-04-21 17:19:50

同學(xué)你好
沒有業(yè)務(wù)也要按照實際業(yè)務(wù)做賬出報表的
2021-04-09 16:14:58

那就做貸其他應(yīng)付款就可以,后續(xù)這個公司錢轉(zhuǎn)給老板就沖掉這個
2019-10-09 09:06:08

你好,把事業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)到事業(yè)結(jié)余
2017-02-19 22:19:41

你好!
可以通過應(yīng)付賬款科目核算
2019-07-28 11:42:44
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哈哈您好 追問
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2021-04-09 16:48
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2021-04-09 16:48
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