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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-09 10:35

應交稅費項下的明細如何來自查呢,我的報表的應交稅費金額跟申報數(shù)據(jù)不一致,不知道從哪里查起.現(xiàn)在帳上的進銷項,.轉出未交增值稅都有余額.

跳探戈的螞蟻 追問

2016-11-09 11:01

老師我剛看了一下我的進項稅額跟報表上的數(shù)就不一致,我的帳的進項稅額多,申報表上少,還有一個存在以前年度的結轉數(shù)這怎么來處理好呢?我這是外帳

鄒老師 解答

2016-11-09 10:13

你好,不需要處理的,是正確的

鄒老師 解答

2016-11-09 10:40

你好,需要把應交稅費下面的明細科目與增值稅申報表核對的,比如進項稅,銷項稅額,減免稅額等等

鄒老師 解答

2016-11-09 11:02

是不是賬務處理錯誤了

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相關問題討論
你好,不需要處理的,是正確的
2016-11-09 10:13:30
你好,月末和其他子目一起結轉。
2018-05-05 19:22:40
你好,借應交稅費,應交增值稅減免稅額貸,應交稅費轉出未交增值稅
2020-06-10 15:33:56
您好 請問什么情況的減免稅款在貸方余額
2019-06-06 10:57:52
借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費用280. 然后:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 這個借方280的月額要結轉到哪里去?
2018-06-05 15:01:25
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