
老師,比如對方,一共欠我們523796.53,現(xiàn)在打款過來只打了523700.意思96.53不付了,抹掉了,這賬怎么做?借:銀行存款523700 財務(wù)費用96.53貸:應(yīng)收賬款523796.53是這個分錄么,需要納稅調(diào)整么
答: 同學(xué)你好,如果和付款期限無關(guān)建議把財務(wù)費用改成營業(yè)外支出,有證據(jù)對方無力償還不用納稅調(diào)整,否則不能所得稅前列支
以前的社保賬戶沒有做賬,站在把社保對賬單打印了一下,然后對了下做了下面的調(diào)整。1.存現(xiàn) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2.以前繳納社保直接用現(xiàn)金的 ,現(xiàn)在我調(diào)整 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 3.以前已經(jīng)繳納社保了,但是賬上沒有做 借:未分配利潤 貸:銀行存款 4:社保賬戶的利息收入及社保費率調(diào)整退款 借:銀行存款 貸:未分配利潤 5.今年的利息收入 借:銀行存款 貸 :財務(wù)費用 利息費用 ,這樣調(diào)整可以嗎?
答: 你好! 可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月做賬的時候做錯了,1月份要怎么調(diào)整本來應(yīng)寫成借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-商業(yè) 8894.40結(jié)果寫成了以下分錄借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-辦公 8894.40要怎么調(diào)整?
答: 借預(yù)收賬款物業(yè)管理費,辦公 貸,預(yù)收賬款、物業(yè)管理費,商業(yè)。


Kody 追問
2021-04-10 15:33
波德老師 解答
2021-04-10 15:33
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