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心若
于2021-04-10 17:44 發(fā)布 ??5545次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-04-10 17:46
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 借管理費用- 辦公費 -280 ; 結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280
心若 追問
2021-04-10 17:48
那不是應(yīng)交增值稅未交增值稅借方多了280,那我實際繳納的金額應(yīng)該是減去280。那么繳納時候記賬不是借貸方不平了
2021-04-10 17:49
哦哦,對著的,
meizi老師 解答
你好 那你未交增值稅借方有280 了。 以后有稅可以抵減的 怎么會不平 。
繳納的時候又怎么記呢老師
2021-04-10 17:53
你好到時你有稅了 把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去。 在轉(zhuǎn)未交增值稅貸方去 抵減 280 后繳納就行了。
這個是不是和我當月進賬銷項結(jié)轉(zhuǎn)過來的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有關(guān)系是嘛,我那個還是照常計入。等繳納的時候把這個280的未交增值稅做在貸方就行了是嘛
2021-04-10 17:54
老師,比如說我是銷項1000,進賬200,然后我有稅控盤維護費280。這個整體該怎么賬務(wù)處理,老師可以吧數(shù)字標上給我講解一下嘛,謝謝
你好 你正常分別轉(zhuǎn)就行了。到時最終到未交增值稅借貸方 這個科目 自動借貸方抵減后。 在繳納稅費就行了。
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一把納稅人購買稅控盤280做了減免稅款以后怎么處理,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 那不是應(yīng)交增值稅未交增值稅借方多了280,那我實際繳納的金額應(yīng)該是減去280。那么繳納時候記賬不是借貸方不平了
一般納稅人稅款盤減免的分錄和小規(guī)模納稅人稅款盤減免的分錄?
答: 分錄都是一樣的,借應(yīng)交稅費減免稅貸管理費用辦公費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人購買稅控盤,分別開了專票和普票,都可以減免稅款嗎
答: 是的,都可以減免增值稅的
老師,減免稅款期初借方有余額280(稅控盤),這個已經(jīng)在21年度抵扣過了,現(xiàn)在該怎么處理
討論
2月繳納稅控盤服務(wù)費280,忘記做減免稅款這個憑證了,3月要減稅款的話應(yīng)該做哪個憑證?
一般納稅人的稅控盤減免如何做賬?
當月增值稅額不用繳納,稅控盤減免是不是得有稅款再申報減免
老師好,我要減免稅控盤,只填寫附表4按保存就行了嗎?可是我保存了主表沒有帶去怎么辦。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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心若 追問
2021-04-10 17:48
心若 追問
2021-04-10 17:49
meizi老師 解答
2021-04-10 17:49
心若 追問
2021-04-10 17:49
meizi老師 解答
2021-04-10 17:53
心若 追問
2021-04-10 17:53
心若 追問
2021-04-10 17:54
meizi老師 解答
2021-04-10 17:54