老師。我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),怎么申報(bào)增值稅的時(shí)候,還是產(chǎn)生了應(yīng)納稅額呢?我的留抵金額是2萬(wàn)多,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)2300,銷(xiāo)項(xiàng)1300.結(jié)果申報(bào)好以后,我點(diǎn)繳款就產(chǎn)生了2300的應(yīng)交稅金,好奇怪
持之
于2016-11-09 11:16 發(fā)布 ??1049次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-09 11:31
老師。。追評(píng)不能上傳圖片。不過(guò)好像是我理解錯(cuò)誤。它這個(gè)繳款窗口,有個(gè)應(yīng)補(bǔ)退金額2300 未繳2300 又有個(gè)本次實(shí)繳 2300,可是我沒(méi)有繳款過(guò)。所以,應(yīng)該是它已經(jīng)自動(dòng)抵扣了的意思吧?因?yàn)槲覀児句N(xiāo)項(xiàng)一直是小于進(jìn)項(xiàng)的,不可能需要納增值稅對(duì)嗎?
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你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎???
2021-09-09 14:08:46

您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表就對(duì)上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表就對(duì)上。
2022-08-19 10:19:21

您好
105.75是1月份增值稅申報(bào)表上應(yīng)該繳納的增值稅 對(duì)么?
1月計(jì)提分錄:
?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?105.75
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 的金額105.75
2024-04-06 11:51:15

你好,是1月份申報(bào)表的應(yīng)納稅額
2024-04-06 11:51:01

稅費(fèi)申報(bào)期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
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