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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-10 13:52

是的,應(yīng)該一致,不過有時會有分差的情況。

靈希月 追問

2019-10-10 13:55

那如果有留抵稅額,那是不是應(yīng)該和賬上應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額一致?

張艷老師 解答

2019-10-10 13:57

這個不會的,月末形成留底稅額的時候,是不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。您看一下應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅的科目余額就是留底稅額了。

靈希月 追問

2019-10-10 15:15

老師,月底有留抵稅額不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?不把進(jìn)項稅額和銷項稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎

張艷老師 解答

2019-10-10 15:17

1、是的,不結(jié)轉(zhuǎn)的。
2、不需要的。

靈希月 追問

2019-10-10 15:53

是不是只有交稅的時候在結(jié)轉(zhuǎn)稅金?

張艷老師 解答

2019-10-10 15:55

是的,
如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進(jìn)項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
【上面分錄實務(wù)中常見到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
      貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
次月繳納時
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
 貸:銀行存款
進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費 未交增值稅就可以
2018-09-04 05:09:29
你好! 你做的很對,思路很清晰的
2018-09-04 12:12:08
上半年銷項大進(jìn)項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
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