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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-10 13:52

是的,應(yīng)該一致,不過(guò)有時(shí)會(huì)有分差的情況。

靈希月 追問(wèn)

2019-10-10 13:55

那如果有留抵稅額,那是不是應(yīng)該和賬上應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額一致?

張艷老師 解答

2019-10-10 13:57

這個(gè)不會(huì)的,月末形成留底稅額的時(shí)候,是不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。您看一下應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的科目余額就是留底稅額了。

靈希月 追問(wèn)

2019-10-10 15:15

老師,月底有留抵稅額不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?不把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎

張艷老師 解答

2019-10-10 15:17

1、是的,不結(jié)轉(zhuǎn)的。
2、不需要的。

靈希月 追問(wèn)

2019-10-10 15:53

是不是只有交稅的時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)稅金?

張艷老師 解答

2019-10-10 15:55

是的,
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
【上面分錄實(shí)務(wù)中常見(jiàn)到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
次月繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅就可以
2018-09-04 05:09:29
你好! 你做的很對(duì),思路很清晰的
2018-09-04 12:12:08
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
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