去年11月報稅的時候有5000元沒有開發(fā)票!我就填在申報表的未開增值稅那一欄!今年10月份補(bǔ)開發(fā)票怎么做賬和填寫申報納稅???
楊光平
于2016-11-09 14:05 發(fā)布 ??633次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-09 14:15
你好,把之前的分錄紅沖,然后根據(jù)現(xiàn)在發(fā)票做正確的分錄,申報表上未開具發(fā)票欄填負(fù)數(shù)就可以了,然后開的發(fā)票按正常填。
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你好,填寫在當(dāng)月的收入欄次,比如未達(dá)起征點(diǎn)或免稅銷售額,或第一行
2017-01-05 10:09:21

按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第15號)規(guī)定,納稅人2019年4月補(bǔ)開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票,在納稅申報時應(yīng)當(dāng)按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時,由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報納稅,本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59

您好,
您這種情況各地的處理不一樣,建議您和您稅務(wù)局確認(rèn)一下,按照您稅務(wù)局的規(guī)定申報,
2020-09-07 14:07:29

你好,把之前的分錄紅沖,然后根據(jù)現(xiàn)在發(fā)票做正確的分錄,申報表上未開具發(fā)票欄填負(fù)數(shù)就可以了,然后開的發(fā)票按正常填。
2016-11-09 14:15:38

選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
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