老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問(wèn)
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問(wèn)
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問(wèn)
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問(wèn)
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

填企業(yè)所得稅年報(bào),資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表明細(xì)表的時(shí)候已經(jīng)賣了的固定資產(chǎn)資產(chǎn)原值要填進(jìn)去嗎
答: 你好,你銷售的固定資產(chǎn)有發(fā)票,你正常折舊的不需要調(diào)整的,不需要填寫(xiě)。
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,比如本年折舊2000,但是由于本年固定資產(chǎn)處理了5000,年末累計(jì)攤銷期末余額變成了按1000了,年末累計(jì)攤銷期末余額1000小于本年折舊2000,申報(bào)時(shí)報(bào)表對(duì)不不通過(guò),提示異常
答: 這個(gè)固定資產(chǎn)賣出去了就不填寫(xiě)了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,比如本年折舊2000,但是本年固定資產(chǎn)處理了5000,年末累計(jì)攤銷是按1000,本年折舊按2000算還是2000-5000=-3000算啊,如果按2000算,年末1000小于2000,申報(bào)時(shí)報(bào)表對(duì)不不通過(guò),提示異常
答: 同學(xué)你好 你填寫(xiě)的不對(duì)吧 固定資產(chǎn)賣出去了就不填寫(xiě)了

