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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-09 16:37

借:應收賬款  貸:工程結算   應交稅費-銷項

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借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅費-銷項
2016-11-09 16:37:27
你好 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費
2019-08-12 09:19:56
你好,借:銀行存款 正數(shù) 財務費用 負數(shù) 貸:應交稅費——應增(銷)(借方兩個數(shù)的差額)
2020-01-08 16:28:44
1、結轉(zhuǎn)成本分錄應該是 借:主營業(yè)務成本100 貸:應付賬款 -暫估 100 2、收到發(fā)票 ,一次性進入成本:借:主營業(yè)務成本 200 貸應付賬款 200 沖減原暫估成本 借主營業(yè)務成本-100 貸:應付賬款-暫估 -100
2019-02-25 10:09:30
你好 沖你之前的分錄 去年沒認證應該走待認證進項稅核算的 現(xiàn)在你只有紅沖之前分錄 來做賬了
2019-07-02 18:04:52
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