我提問:老師我是小規(guī)模納稅人,快遞公司,我們賬戶的收入和開出的發(fā)票金額和不起,怎么做賬?。?、(快遞公司,收到總公司返回的錢,再去稅務(wù)發(fā)票,公司返點(diǎn)的錢是直接返銀行賬上的不含稅的,代開的發(fā)票我方當(dāng)場就交稅了,這樣導(dǎo)致銀行賬戶的收入和發(fā)票收入對不上,請問老師改如何處理,如何做分錄?
寶寶妞
于2016-11-10 08:40 發(fā)布 ??1129次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-10 09:22
老師每個(gè)月總公司返點(diǎn)的錢,其實(shí)就是我們的主營業(yè)務(wù)收入,我們是收到了錢,才會(huì)去發(fā)票的
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你好,你可以掛在賬上或者是當(dāng)成是銷售費(fèi)用處理,開發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,收款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款或者相差部分,借:銀行存款 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2016-11-10 09:17:01

你好,你剛才這個(gè)問題沒解決完你點(diǎn)錯(cuò)了吧?這個(gè)業(yè)務(wù)是像我說的嗎?那么相差這兩千就計(jì)入銷售費(fèi)用,借:其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款-總公司8000 銷售費(fèi)用2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2016-11-10 09:44:17

你們有無票收入嗎,有是的,這個(gè)無票收入加開發(fā)票
2020-07-31 09:10:30

你好
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸;銀行存款
2018-07-12 10:39:41

專票嗎
去電子稅務(wù)局在發(fā)票管理→增值稅專用發(fā)票代開→“新增”打開“增值稅專用發(fā)票新增”頁面
填寫申請
2019-08-17 11:51:50
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寶寶妞 追問
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吳月柳 解答
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