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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-10 09:22

老師每個(gè)月總公司返點(diǎn)的錢,其實(shí)就是我們的主營業(yè)務(wù)收入,我們是收到了錢,才會(huì)去發(fā)票的

寶寶妞 追問

2016-11-10 09:28

是的老師,想按銀行流水做,又有發(fā)票,想按發(fā)票做,銀行賬戶又合不起,我以為是相差的稅金,但是我加了,也合不起,老師詳細(xì)點(diǎn)哈,只有這次問答的機(jī)會(huì)了

吳月柳 解答

2016-11-10 09:17

你好,你可以掛在賬上或者是當(dāng)成是銷售費(fèi)用處理,開發(fā)票,借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,收款時(shí),借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款或者相差部分,借:銀行存款  銷售費(fèi)用  貸:應(yīng)收賬款

吳月柳 解答

2016-11-10 09:25

比如你們做了業(yè)務(wù)有一萬,但是總公司返你們才八千,相差兩千是不是?然后你開票要開一萬?

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你好,你可以掛在賬上或者是當(dāng)成是銷售費(fèi)用處理,開發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,收款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款或者相差部分,借:銀行存款 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2016-11-10 09:17:01
你好,你剛才這個(gè)問題沒解決完你點(diǎn)錯(cuò)了吧?這個(gè)業(yè)務(wù)是像我說的嗎?那么相差這兩千就計(jì)入銷售費(fèi)用,借:其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款-總公司8000 銷售費(fèi)用2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2016-11-10 09:44:17
你們有無票收入嗎,有是的,這個(gè)無票收入加開發(fā)票
2020-07-31 09:10:30
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸;銀行存款
2018-07-12 10:39:41
專票嗎 去電子稅務(wù)局在發(fā)票管理→增值稅專用發(fā)票代開→“新增”打開“增值稅專用發(fā)票新增”頁面 填寫申請
2019-08-17 11:51:50
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