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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-13 08:47

你好,計算該公司當月應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=( 53萬 +31.8 萬)/1.06*6%—2.34萬 /1.13*13%

巴豆 追問

2021-04-13 08:53

約等于4.53?  為啥不是分開呢

鄒老師 解答

2021-04-13 08:54

你好,你是指什么與什么需要分開呢?

巴豆 追問

2021-04-13 08:54

這不是小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù)3%嘛?

鄒老師 解答

2021-04-13 08:56

你好,請看圖片,是一般納稅人向小規(guī)模提供服務(wù)(是一般納稅人的收入,與對方是小規(guī)模還是一般納稅人無關(guān)的),稅率是按6%,而不是按3%的

上傳圖片 ?
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您好 一般納稅人銷售的時候,開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 是的
2022-05-28 16:34:37
可以的,但小規(guī)模納稅人不能抵扣,你可以開具普通發(fā)票給他
2014-09-22 13:13:16
您好,應(yīng)納增值稅是3.9-1.95=1.95
2021-04-17 15:41:10
你好,計算該商場本月應(yīng)納增值稅額=39000-19500=19500
2020-07-09 17:03:27
銷售貨物開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票計算銷項稅有區(qū)別嗎? 沒有
2020-07-13 21:46:19
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