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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-28 16:34

您好
一般納稅人銷售的時候,開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  是的

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相關問題討論
你如果直接認證抵扣就是進項稅額。 如果暫時不抵扣就是貸抵扣稅額
2020-01-28 10:18:02
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
專票和普票對開票方是一樣的
2019-05-24 13:44:29
您好 一般納稅人銷售的時候,開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 是的
2022-05-28 16:34:37
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
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