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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 08:57

你好
第一種做的對(duì)的

CR 追問

2021-04-13 09:00

兩種分錄能合并起來嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 720     應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額 280  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 720
 管理費(fèi)用 280

郭老師 解答

2021-04-13 09:04

減免稅額單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

CR 追問

2021-04-13 09:05

減免稅額要單獨(dú)做一筆分錄是嗎

郭老師 解答

2021-04-13 09:08

是借轉(zhuǎn)出未交增值貸減免稅款

CR 追問

2021-04-13 09:11

具體的分錄能寫一下嗎

郭老師 解答

2021-04-13 09:18

寫啦,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

CR 追問

2021-04-13 09:20

寫3筆分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 720 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 720 借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額 280,貸:管理費(fèi)用 280   借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅   280   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額 280

郭老師 解答

2021-04-13 09:21

你是的
是這么做的

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
你好 是的 就是你說的那樣做結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-22 11:08:23
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你的理解是對(duì)的
2019-02-22 11:03:04
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