老師,要是外購(gòu)的稅金要坐成本里嗎 問(wèn)
是普票就計(jì)入成本,專票可以抵扣的不計(jì)入成本 答
老師您好 給客戶送禮是計(jì)入招待費(fèi)還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)就是科目招待費(fèi) 答
老師想請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在還需要外匯備案嗎 問(wèn)
是銀行收匯嗎?如果是的話,你看下銀行那邊給做吧 大部分現(xiàn)在銀行給做 那你就不需要做了 答
老師好,我司6月1日開(kāi)始聘用了一個(gè)4級(jí)殘疾人員,6月 問(wèn)
你好,每年要到殘聯(lián)做年審 另外,稅務(wù)這塊,可咨詢下當(dāng)?shù)囟惥郑欠褚獑为?dú)備案 答
老師您好 開(kāi)發(fā)票社保一臺(tái)金額較大 可以分四張金 問(wèn)
可以那樣開(kāi)的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

老師請(qǐng)問(wèn)1. 研發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn), 無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí)候 是借研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷嗎2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎
答: 你好,第一個(gè)是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對(duì)的呢
本月資本化形成無(wú)形資產(chǎn),是當(dāng)月就要攤銷嗎?
答: 你好 是的當(dāng)月就要開(kāi)始攤銷了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
研發(fā)支出資本化支出形成的無(wú)形資產(chǎn)可一次性攤銷計(jì)入管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的


Totoro 追問(wèn)
2021-04-13 10:14
紅老師 解答
2021-04-13 11:14
紅老師 解答
2021-04-13 11:15