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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-04-13 11:32

你好 沒有發(fā)票的 可以正常計(jì)提支付成本費(fèi)用 只不過匯算清繳需要調(diào)增!

來自星星的你 追問

2021-04-13 11:33

沒有發(fā)票,只有收據(jù),租金是從私戶支付的,這樣也要錄嗎?

軼塵老師 解答

2021-04-13 11:34

是的 必須要反映出來你的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)  

來自星星的你 追問

2021-04-13 11:36

私戶支付的,也要錄?

軼塵老師 解答

2021-04-13 11:38

賬務(wù)處理的反映你的企業(yè)經(jīng)營全部過程 

來自星星的你 追問

2021-04-13 11:38

反正匯算清繳時(shí)也要調(diào)增,那可以不錄嗎?

軼塵老師 解答

2021-04-13 11:39

這個(gè)你自己看 自己清楚就行 

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同學(xué)你好, 計(jì)提分錄、 借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用) 借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請問您暫估時(shí)候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
不需要再做分錄,這個(gè)做借其他應(yīng)付款房東378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費(fèi)用-房租物業(yè)費(fèi)63050.84 貸:預(yù)付賬款 63050.84 收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款房東這樣
2020-09-03 14:47:11
你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價(jià)稅合計(jì)入的管理費(fèi)用嗎 你們自己公司的水電費(fèi)可以抵扣的。 不用轉(zhuǎn)出的
2020-08-10 09:31:32
同學(xué),您好,付款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?;貋戆l(fā)票做借費(fèi)用科目 ,貸其他應(yīng)收款。
2020-08-07 11:49:44
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