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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-04-13 13:14

你好,這個是負數(shù)應付賬款嗎?

好美 追問

2021-04-13 13:20

是的,應付帳款負數(shù)余額

佟老師 解答

2021-04-13 13:39

那應該是重分類是預付賬款,那你上面分錄有誤,借預付賬款貸銀行,跟庫存商品沒什么關系了,等于還欠著你的庫存商品

好美 追問

2021-04-13 21:04

是的,其實是預付。但是庫存也很多,現(xiàn)在想把庫存消一些,所以應付帳款負數(shù)就暫時沒動。這樣,資產負債表是不是很難看?

佟老師 解答

2021-04-13 21:39

對,是的,一看就是有問題,在報表上負數(shù)都比較明顯

好美 追問

2021-04-14 12:57

老師,那我如果做一筆分錄借:應付,貸預付,報表上預付也是負數(shù)嗎

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相關問題討論
你好!待認證進項稅,如果你還沒有認證的時候
2017-08-31 15:24:54
您好 借:管理費用-辦公費 貸:庫存商品
2019-12-28 19:32:59
你好,這個是負數(shù)應付賬款嗎?
2021-04-13 13:14:28
截圖可以嗎?什么賬務出問題?
2018-12-03 16:58:48
同學你直接轉就好了,一般人時抵的都可以抵了,以后不讓再抵了,你現(xiàn)在就是直接那個購進金額就可以了。
2019-08-31 17:37:10
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