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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2021-04-13 13:14

你好,這個(gè)是負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款嗎?

好美 追問

2021-04-13 13:20

是的,應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)余額

佟老師 解答

2021-04-13 13:39

那應(yīng)該是重分類是預(yù)付賬款,那你上面分錄有誤,借預(yù)付賬款貸銀行,跟庫存商品沒什么關(guān)系了,等于還欠著你的庫存商品

好美 追問

2021-04-13 21:04

是的,其實(shí)是預(yù)付。但是庫存也很多,現(xiàn)在想把庫存消一些,所以應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)就暫時(shí)沒動(dòng)。這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是不是很難看?

佟老師 解答

2021-04-13 21:39

對,是的,一看就是有問題,在報(bào)表上負(fù)數(shù)都比較明顯

好美 追問

2021-04-14 12:57

老師,那我如果做一筆分錄借:應(yīng)付,貸預(yù)付,報(bào)表上預(yù)付也是負(fù)數(shù)嗎

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你好!待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,如果你還沒有認(rèn)證的時(shí)候
2017-08-31 15:24:54
你好,這個(gè)是負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款嗎?
2021-04-13 13:14:28
截圖可以嗎?什么賬務(wù)出問題?
2018-12-03 16:58:48
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存商品
2019-12-28 19:32:59
同學(xué)你直接轉(zhuǎn)就好了,一般人時(shí)抵的都可以抵了,以后不讓再抵了,你現(xiàn)在就是直接那個(gè)購進(jìn)金額就可以了。
2019-08-31 17:37:10
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