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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 15:05

同學(xué)你好,繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅   城市建設(shè)維護(hù)稅   印花稅   教育費(fèi)附加  地方教育費(fèi)等 貸:銀行存款

WQY 追問

2021-04-13 15:19

4月11號(hào)繳納的3月份的稅費(fèi),做分錄應(yīng)該是做應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅的嗎?

姜老師 解答

2021-04-13 15:35

同學(xué)你好,一般納稅人每月月末根據(jù)應(yīng)交未交增值稅做未交增值稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。如果是小規(guī)模企業(yè)就直接在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算,不需要轉(zhuǎn)出。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸:銀行存款。

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相關(guān)問題討論
您好同學(xué),你的理解是正確的
2022-09-04 11:01:11
你好,內(nèi)帳可以這樣處理的
2016-11-24 14:28:47
代開票也需要計(jì)提稅費(fèi)的
2019-06-06 11:00:42
是的,做交稅相反的分錄就是
2023-03-31 18:01:26
你好,交納增值稅的話,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金貸現(xiàn)金
2022-04-25 16:55:17
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