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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-13 17:44

您好
轉(zhuǎn)出未交增值稅這里的金額是當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅

菓子糖 追問

2021-04-13 17:47

但是我這個月是只應(yīng)該交373.31元。上面顯示的473.53元(里面有2月份的100.22元),但是100.22已經(jīng)都扣款了呀

菓子糖 追問

2021-04-13 17:51

上個月在申報完后做的分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅         實際扣稅的時候:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅    貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2021-04-13 18:12

那不應(yīng)該包含2月份的金額

菓子糖 追問

2021-04-13 19:36

我也不知道是怎么回事耶,分錄是對的嘛

bamboo老師 解答

2021-04-13 19:49

分錄是對的 但是金額不對啊

菓子糖 追問

2021-04-13 20:04

是的。我也沒開搞懂這個問題,那像這種情況的話,問題到底出在哪里?。?/p>

菓子糖 追問

2021-04-13 20:05

借方的那個轉(zhuǎn)出未交增值稅,他是不用轉(zhuǎn)到貸方的嗎?

bamboo老師 解答

2021-04-13 20:21

分錄是系統(tǒng)自己生成的還是自己錄入的

bamboo老師 解答

2021-04-13 20:21

借方的那個轉(zhuǎn)出未交增值稅 年末要結(jié)轉(zhuǎn)的

菓子糖 追問

2021-04-13 20:54

這個分錄是自己錄的,

bamboo老師 解答

2021-04-13 21:02

那您把金額修改一下

菓子糖 追問

2021-04-14 14:25

我的金額是對的喲,您幫我看一下這個分錄是對的嘛。
您好!
1、如果本月我收到了進項發(fā)票(但是當(dāng)月不抵扣)
分錄:借:庫存商品
                  應(yīng)交稅費--待認證進項稅額
            貸:預(yù)付賬款(前面已經(jīng)預(yù)先支付了)
2、本月要抵扣上月的票
分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
                  貸:應(yīng)交稅費--待認證進項稅額
3、報完稅后的分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
       貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
4、銀行扣款后
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
       貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2021-04-14 14:29

這樣賬務(wù)處理正確的

菓子糖 追問

2021-04-14 14:31

這樣就回到我問的第一個問題那里了,我在計提這個月增值稅的時候,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額他是加上了上個月的和這個月一起的。

bamboo老師 解答

2021-04-14 14:32

您上個月轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有單獨寫分錄?月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)

菓子糖 追問

2021-04-14 14:34

這個是余額表里面的數(shù),完全就暈了

bamboo老師 解答

2021-04-14 14:36

這個上月數(shù)據(jù) 您次月不要處理 年末的時候一次性結(jié)平就好了啊
不要把上月的加進來

菓子糖 追問

2021-04-14 14:38

我沒有加進去耶,是系統(tǒng)自動加進去的。我就不知道那里錯了。,需要在第二步那里再做一個借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
   應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣的一個分錄嘛

bamboo老師 解答

2021-04-14 14:40

是的 這個分錄一般是年末的時候一次性寫的
有的單位每個月也結(jié)平

菓子糖 追問

2021-04-14 14:43

那您幫我看一下,余額表那里是對還是錯呀

bamboo老師 解答

2021-04-14 15:01

本期需要繳納增值稅373.31元 對吧

菓子糖 追問

2021-04-14 15:51

嗯,是的,增值稅是373.31,還有一個26.13的城建稅

bamboo老師 解答

2021-04-14 15:53

那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末數(shù)是正確的

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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