建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報關(guān)單,當(dāng)時 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負(fù)2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時候不影響。這是你以前年度計提過遞延所得稅是吧? 答

增值稅=銷項稅額–進(jìn)項稅額,當(dāng)銷售的是勞務(wù)的時候,怎么確定進(jìn)項稅額?
答: 你好 具體的那個勞務(wù)的
進(jìn)項稅:是指納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額,準(zhǔn)予從銷項稅額當(dāng)中抵扣。我想問是怎么抵扣? 本來要支付成本+稅額,然后買入需要繳納進(jìn)項稅,不應(yīng)該是銷項稅和進(jìn)項稅都要交嘛
答: 付款的金額是成本%2B稅額,但是計入成本的金額,是不含稅金額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
答: 你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去


強(qiáng)健的茉莉 追問
2021-04-14 11:13
辜老師 解答
2021-04-14 11:20