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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-04-14 14:31

計提工資:
借:管理費用—工資,
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,
發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬—工資,
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款—個人社保,
應(yīng)交稅費—個人所得稅,
繳個稅時:
借:應(yīng)交稅費—個人所得稅,
貸:銀行存款,
社保計提:
借:管理費用—社保單位,
貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位。
繳社保時:
借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位,
其他應(yīng)付款—個人社保,
貸:銀行存款,

Lavina 追問

2021-04-14 14:35

這個月的工資是按銀行扣完手續(xù)費后的金額發(fā)給工人的,老師你的分錄里面沒有體現(xiàn)啊

森林老師 解答

2021-04-14 14:41

銀行扣的手續(xù)費應(yīng)該是企業(yè)付的,直接借財務(wù)費用 貸銀行存款,和個人工資沒有關(guān)系的。

Lavina 追問

2021-04-14 15:36

老師,那我這個已經(jīng)做完賬的財務(wù)費用怎么沖出來呢。。

森林老師 解答

2021-04-14 15:40

你這個分錄對著了哦,那不是做了借方財務(wù)費用了,沒有問題。

Lavina 追問

2021-04-14 15:54

但是我的應(yīng)付職工薪酬多了19元,怎么轉(zhuǎn)出呢

森林老師 解答

2021-04-14 15:57

你計提的分錄發(fā)一下,看看是不是多計提了,這里看是沒有問題,

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2021-04-14 14:31:45
210000如果是含稅價 210000/1.06*.04就可以
2018-05-25 16:18:50
您好,這個手續(xù)費是要由企業(yè)承擔(dān)的,這個不需要什么依據(jù),本身您公司使用銀行轉(zhuǎn)賬,發(fā)生的費用自然是由您公司承擔(dān)的。而且建議1、通過認(rèn)真計算,完全可以準(zhǔn)確計算出員工負(fù)擔(dān)的個人所得稅稅款,不會存在您說的這個情況。2、即便按您公司現(xiàn)在操作方式,也可以不回返員工工資卡,等下期發(fā)放工資時少代扣出來稅款就是了。
2020-07-27 14:51:45
你好,做工資發(fā)工資 哪個月發(fā)生的業(yè)務(wù)就記在哪個月,
2020-03-12 08:38:58
借;應(yīng)付職工薪酬6769 財務(wù)費用5 貸;銀行存款6774 6769是應(yīng)付工資,手續(xù)費計入財務(wù)費用
2016-07-14 15:12:53
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