
老師好!營改增企業(yè),在8月份時(shí)付了A公司一筆200元的投標(biāo)費(fèi)用,我做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,在9月份收到了A公司的200元專用發(fā)票,收到發(fā)票后我該怎么樣處理賬務(wù)呢?麻煩老師們詳細(xì)解答下,謝謝
答: 你好,做更正八月的分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用,然后根據(jù)發(fā)票再做,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
營改增 分錄問題未問完?抵扣的時(shí)候做在抵扣月,4月收到的發(fā)票,那么四月是做借記管理費(fèi)用820 貸記銀行存款820,是不是不對?本月管理費(fèi)用都被結(jié)轉(zhuǎn)了,到了7月抵扣的時(shí)候又借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅820,貸記管理費(fèi)用820,感覺不對呢。4月是不是還應(yīng)該有一筆分錄,該怎么寫呢?
答: 1,是對的 2,7月份按減去820之后的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費(fèi)用500,貸:銀行存款500,我發(fā)票1月才來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月做錯(cuò)了,拿做發(fā)票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應(yīng)該是哪一個(gè)?
如果當(dāng)月的房租,次月收到發(fā)票,當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提 次月沖銷,再付款借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對嗎?好繁瑣
公司向企業(yè)借款,6月份計(jì)息了,當(dāng)時(shí)發(fā)票未收到,我記為借:管理費(fèi)用貸:銀行存款了,那現(xiàn)在收到發(fā)票了咋記賬
老師購進(jìn)花卉實(shí)際付款多如10元,發(fā)票(普票來的少如9元) 單位掛 管理費(fèi)用 10貸,銀行存款10 就是糾結(jié)發(fā)票來的少怎么處理呢?


吳月柳 解答
2016-11-11 10:48
吳月柳 解答
2016-11-11 10:53