老師,我申報了個稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問
那個只有去大廳申報了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個可以勾選抵扣的 答
老師請教一下,公司租車要交印花稅嗎? 問
公司租車要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個這樣情況:上個月行政支取備 問
你們現(xiàn)在要公司負擔這筆錢嗎?按你的說法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購進對方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問
公司購進對方苗木稅率是免稅,銷售樹苗是9% 答

甲有限責任公司(簡稱甲公司)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。原材料等存貨按實際成本進行日常核算。2019年1月1日有關(guān)賬戶余額如下表所示: 單位:萬元 科目名稱 借方余額 貸方余額應(yīng)收票據(jù) 32 應(yīng)收賬款 300 原材料 350 低值易耗品 100 壞賬準備 302019年甲公司發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)1月5日,收到已作為壞賬核銷的應(yīng)收乙公司賬款50萬元并存入銀行。(2)2月10日,車間管理部門領(lǐng)用低值易耗品一批,實際成本1萬元,采用一次轉(zhuǎn)銷法進行攤銷。(3)5月20日,將持有的面值為32萬元的未到期、不帶息銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓,取得一批材料并驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30萬元,增值稅進項稅額為3.9萬元。其余款項以銀行存款支付。(4)8月1日,收到丙公
答: 你好,請把題目完整發(fā)一下
1. A有限責任公司系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,按月繳納增值稅,原材料成本的核算采用實際成本法。該公司2022年3月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,外購生產(chǎn)用甲材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明發(fā)票上列明的數(shù)量為500千克,單價為每千克60元,增值稅進項稅額為3 900元;發(fā)生運輸費用,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,運費1 200元,增值稅額為108元。已開出銀行承兌匯票支付上述所有款項,上述增值稅專用發(fā)票均尚未進行認證,材料已驗收入庫。(2)3日,上述增值稅專用發(fā)票均對比認證并獲得通過。
答: 1借原材料31200 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額4008 貸銀行存款35208
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5)2020年2月04日,安徽盛騰紡織有限責任公司銷售一批產(chǎn)品給廣州信仁紡織有限責任公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明甲不含稅價款為624000.00元,稅款為81120.00元,銷售單獨計價的包裝物紙箱不含稅價款為1080.00元,稅款為140.40元,該公司收到一張票面金額為706340.40元的銀行承兌匯票,假設(shè)不考慮退貨情況。
答: 同學(xué)你好 借,應(yīng)收票據(jù)706340.40 貸,主營業(yè)務(wù)收入624000 貸,其他業(yè)務(wù)收入1080 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項81120加140

