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送心意

OY老師

職稱中級會計師

2021-04-15 10:43

你好,不需要掛應(yīng)收賬款,固定資產(chǎn)處置時,將固定資產(chǎn)賬面價值、處置過程中的相關(guān)稅費轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,本題無處置費用,因此固定資產(chǎn)清理金額就為賬面價值50

水中的小鳥 追問

2021-04-15 11:42

老師,固定資產(chǎn)在處置的時候,不是以市場公允價來計算的嗎?我覺的是課件中老師把課寫貸方余額寫錯了,不是固定資清理,而應(yīng)該是固定資產(chǎn)科目,您再仔細看看呢。你寫寫分錄,看看最后的結(jié)果后再回復(fù)哈,謝謝

OY老師 解答

2021-04-15 12:11

課件分錄沒問題,只是省略了固定資產(chǎn)原值、累計折舊及減值準備結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理這一步

水中的小鳥 追問

2021-04-15 13:32

老師,我看了中級教材對于債務(wù)重組以固定資產(chǎn)抵債的,分錄就是按我寫的啊,貨 方是固定資產(chǎn)的公允價 不是成本哦

OY老師 解答

2021-04-15 13:37

我覺得這種沒什么影響,合并起來做分錄,最終固定資產(chǎn)清理也是平的,沒有余額,無實質(zhì)影響。如果把公允價值那筆分錄和下面公允賬面的差額,2筆分錄合起來看貸方就是賬面價值

水中的小鳥 追問

2021-04-15 14:42

我按照中級教材做了一下分錄:結(jié)果是這樣的:
借:固定資產(chǎn)清理 50
貨:固定資產(chǎn)50
借:應(yīng)付賬款100
貨:固定資產(chǎn)清理 70
借:固定資產(chǎn)清理20
貨:資產(chǎn)處置損益 20

上面所有分錄合并后是:
借:應(yīng)付賬款 100
貨:固定資產(chǎn) 70
貨:資產(chǎn)處置損益 20
營業(yè)外收入 30

而課件中它合并分錄是
借:應(yīng)付 賬款 100
貨:固定資產(chǎn)清理 70(我是問這里課件中科目是不是用錯了,我合并后分錄這里是固定資產(chǎn)科目)
資產(chǎn)處置損益 20
營業(yè)外收入 30

你再對比一下我寫的與課件中寫的?還是我理解有問題?所以我不明白,希望老師你再對比一下呢?

OY老師 解答

2021-04-15 15:35

你的合并分錄沒錯,課件少了固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好? ?是的; 就是這樣來處理分錄??
2021-07-16 09:37:13
你好!可以的。是要作為所得稅的調(diào)整項
2021-12-24 11:18:51
你好,不需要掛應(yīng)收賬款,固定資產(chǎn)處置時,將固定資產(chǎn)賬面價值、處置過程中的相關(guān)稅費轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,本題無處置費用,因此固定資產(chǎn)清理金額就為賬面價值50
2021-04-15 10:43:50
您好,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款即可
2021-02-02 23:31:37
就是本來應(yīng)付是要給別人錢的,然后不用給了,但這種事不會經(jīng)常發(fā)生,是意外的好事,所以計營業(yè)外收入
2019-04-06 13:07:48
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