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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-11 15:57

謝謝,哦是體驗一下,看看是不是真的有老師三分鐘內(nèi)回答學(xué)員提問,感謝

鄒老師 解答

2016-11-11 15:50

借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額)  貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2016-11-11 15:59

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好 收到專票沒有認(rèn)證,賬務(wù)處理是 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之后月份認(rèn)證的時候 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
2020-07-05 12:36:33
你好,是的,7月份紅沖掉即可。
2020-07-03 18:00:38
這個是費用發(fā)票嗎?借以前年度損益調(diào)整,待認(rèn)證進項稅額貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-10 10:53:31
你好,具體是什么情況,請上傳一下
2019-08-30 18:15:07
可以計入4月 也可以5月
2017-05-25 11:14:44
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