老師 我們這個月去大廳調減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費,發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學,你好 改賬就要改報表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產費用計提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費用或者生產成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計分錄怎么做呢 問
借:應收賬款- 貸:本年利潤- 應交稅費- 答
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您好,老師,我們公司有銷售貨品和代運營服務,5月份支付的清潔費,收到的是專票,我公司5月份生效一般納稅人,請問這個怎么做賬?還是跟4月份小規(guī)模一樣嗎?借:保潔費 貸:銀行存款
建筑業(yè),一般納稅人,有筆金額是去年付的款,去年抵扣了,去年分錄是這樣做的,借:應付帳款---某某公司92700 貸:銀行存款92700今年發(fā)票回了,這塊如何寫分錄?稅額需不需要作轉出?
老師您好,問下公司是一般納稅人,出納是老板娘自己,然后沒有銀行存款和現(xiàn)金日記帳可以嗎老師,那老板娘沒這個意識,也懶得記,如果沒有日記帳會怎樣 會處罰嗎
老師,我這邊一般納稅人,假設10月銀行存款充值了油費,我在10月份就已經記了預付款,在11月的時候收到了充值油費的專票但實際上我還沒有加油,之后加油還會收到卷票,我應該怎么記賬?

