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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-16 15:53

這個是需要計算企業(yè)所得稅時,會存在納稅調(diào)增事項,因為招待費在稅前列支標準是:發(fā)生額的60%,與收入的千分之五,取最小值,因此是肯定會存在調(diào)增事項的。

Kody 追問

2021-04-16 15:59

那平時正常做賬時,分錄就這樣寫?計算企業(yè)所得稅時候再稅前列支么對吧,沒發(fā)票也可以稅前列支?

江老師 解答

2021-04-16 16:03

一、需要發(fā)票報觥,需要正常做賬務(wù)處理。
借:管理費用——招待費
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
二、如果是沒有發(fā)票,全額調(diào)增。按無票的成本或費用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。

Kody 追問

2021-04-16 16:04

好的,謝謝老師!

江老師 解答

2021-04-16 16:05

 祝學習進步,工作順利

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