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Kody
于2021-04-16 15:52 發(fā)布 ??1672次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-04-16 15:53
這個是需要計算企業(yè)所得稅時,會存在納稅調(diào)增事項,因為招待費在稅前列支標準是:發(fā)生額的60%,與收入的千分之五,取最小值,因此是肯定會存在調(diào)增事項的。
Kody 追問
2021-04-16 15:59
那平時正常做賬時,分錄就這樣寫?計算企業(yè)所得稅時候再稅前列支么對吧,沒發(fā)票也可以稅前列支?
江老師 解答
2021-04-16 16:03
一、需要發(fā)票報觥,需要正常做賬務(wù)處理。借:管理費用——招待費貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)二、如果是沒有發(fā)票,全額調(diào)增。按無票的成本或費用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。
2021-04-16 16:04
好的,謝謝老師!
2021-04-16 16:05
祝學習進步,工作順利
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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Kody 追問
2021-04-16 15:59
江老師 解答
2021-04-16 16:03
Kody 追問
2021-04-16 16:04
江老師 解答
2021-04-16 16:05