老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:?jiǎn)T工收了公司營(yíng)業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個(gè)沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬(wàn)的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師請(qǐng)問1. 研發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn), 無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí)候 是借研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷嗎2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎
答: 你好,第一個(gè)是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對(duì)的呢
研發(fā)支出—費(fèi)用化100,研發(fā)支出資本化200,在結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化時(shí)分錄是計(jì)管理費(fèi)用還是管理費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷?
答: 你好,一般需要設(shè)置明細(xì)科目核算
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,這道題無(wú)形資產(chǎn)是行政管理用的,攤銷時(shí)不是借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)攤銷嗎?怎么是研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用怎么包括了攤銷的3000
答: 你好,這道題答案不對(duì),攤銷應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用

