印花稅是季報,每個月還要計提么 問
你好,這個你在季度末的時候計提就可以了。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
老師,請問公司之前能不能互相借款? 問
公司之間 能互相借款 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
找宋老師,有工程上的問題請教? 問
您好,你有什么問題呢 答

某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月轉(zhuǎn)讓一臺自用過8年的小轎車,取得含稅收入10萬元,求應(yīng)交增值稅,答案是10萬/(1+3%)*2%。我想問的是8年前是2012年可以抵扣增值稅了呀,為什么還用簡易計稅辦法算應(yīng)交增值稅
答: 您好,可能購入車輛時是小規(guī)模納稅人
甲企業(yè)專營二手車購銷業(yè)務(wù),屬于增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售2008年3月購進的設(shè)備一臺,取得含稅收入8.24萬元;(2)銷售2012年2月購進用于業(yè)務(wù)的運輸汽車一輛,取得不含稅收入10萬元;(3)銷售收購的一批二手車,取得含稅收入50.25萬元; 要求計算當(dāng)月應(yīng)交的增值稅額。
答: 你這里要交的增值稅為-8.24/1.13*13%%2B10*13%%2B50.25/1.05*5%=2.745
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2018年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10 300元,銷售自己使用過的設(shè)備1臺(之前沒有抵扣),取得含稅收入80 000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8 000元,增值稅稅額1 360元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅?計算公式是?
答: 首先是銷售貨物的銷項=10300/(1+16%)16%=1421元 銷售使用過的固定資產(chǎn)的銷項=80000/(1+3%)2%=1553元 交納的增值稅=1421+1553-1360


駱旭燕 追問
2021-04-18 11:28
小林老師 解答
2021-04-18 11:29