
我們以前年度虧損221萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)可抵扣16萬(wàn),能開(kāi)銷項(xiàng)140多萬(wàn),想把這些開(kāi)出去,現(xiàn)在庫(kù)存有88萬(wàn)的成品和原材料,如果開(kāi)成140萬(wàn),就盈利52萬(wàn),這52萬(wàn)要交企業(yè)所得稅嗎?還是季度預(yù)交以后再退?
答: 你好? ? 是的。? 你次年匯算? 可以申請(qǐng)退稅的 (如果確實(shí)多繳納了? )? 先預(yù)繳??
企業(yè)所得稅前可彌補(bǔ)以前年度虧損是從哪年開(kāi)始算,例如計(jì)算2019年所得稅,是包括2019年度往前數(shù)5年嗎?圖中第9題哪幾年是可以彌補(bǔ)的
答: 同學(xué)您好,2019年可以彌補(bǔ)2018 2017 2016 2015 2014年度的虧損
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為什么以前年度一直虧損,這個(gè)季報(bào)企業(yè)所得稅為什么不能自動(dòng)彈出9:彌補(bǔ)以前年度虧損
答: 同學(xué)你好 這個(gè)你可以手動(dòng)彌補(bǔ)

