
老師,請(qǐng)問我企業(yè)年報(bào)中我什么數(shù)據(jù)也沒填就顯示退稅342,那我不辦退稅應(yīng)怎么操作呢?
答: 同學(xué)你好,退稅是根據(jù)你的年報(bào)表自動(dòng)計(jì)算出來的,如果你當(dāng)年應(yīng)交所得稅小于已預(yù)交所得稅就會(huì)有多交退稅。如果不想辦理退稅就直接填報(bào)主表時(shí)利潤額填大,即預(yù)交所得稅款大于等于應(yīng)交所得稅款就好了。這樣的報(bào)表與實(shí)際是不符的。
老師你好,我的企業(yè)年報(bào)每年需要退稅,怎樣調(diào)整才不需要退稅
答: 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目 其他填寫彌補(bǔ)虧損金額加退稅金額/稅率
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)年報(bào)退稅,有時(shí)間期限嗎?需要什么材料?
答: 企業(yè)年度匯算清繳后就可辦理退稅,一般需要退稅申請(qǐng)書,,完稅證明,退稅申請(qǐng),所得稅申報(bào)表等

