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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-04-19 11:36

你好!你這些待抵扣已經(jīng)認證過了嗎?

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:38

應該是認證過的了

宋生老師 解答

2021-04-19 11:38

你好!那可以根據(jù)認證的明細來核對找出差異了。

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:40

沒有找出是哪張發(fā)票哦,太久了

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:40

老師那分錄要怎么寫

宋生老師 解答

2021-04-19 11:41

你好!那你現(xiàn)在把待抵扣轉(zhuǎn)出就可以了。

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:42

借方寫什么呢

宋生老師 解答

2021-04-19 11:43

你好!你現(xiàn)在是借應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
貸應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出。

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:47

老師,我是賬上的比實際的多哦,是借進項轉(zhuǎn)出,貸待抵扣進項?

宋生老師 解答

2021-04-19 11:50

你好!是的。如果是賬上借方多,就做相反的分錄。

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相關(guān)問題討論
你好!你這些待抵扣已經(jīng)認證過了嗎?
2021-04-19 11:36:52
你好 有沒做賬的吧 ?
2019-12-10 10:23:00
補上就可以,那補上那個付款分錄
2020-03-03 10:12:44
實在查不到轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤下面平掉吧
2020-07-03 06:25:32
你好 這要找出來原因才好調(diào)賬的 先一筆筆對一下 找原因
2019-01-29 10:22:34
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