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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-04-19 14:03

你好 你匯算清繳 填寫納稅調(diào)整表 里面 。有一個(gè)扣除類項(xiàng)目 選擇其他欄次里面去調(diào)增  。這個(gè)金額有點(diǎn)大 你企業(yè)所得稅 盈利會繳納很多所得稅的 

甜美的期待 追問

2021-04-19 14:33

直接交稅要交多少

meizi老師 解答

2021-04-19 14:40

 你好  直接繳納的話 你超過了 300萬的年應(yīng)納稅所得額的話 那么就是 看你總的應(yīng)納稅所得額  *25%計(jì)算     

甜美的期待 追問

2021-04-19 14:55

之前的利潤有5萬,現(xiàn)在是不是要把這沒發(fā)票的成本也加上呀!是這意思嗎

甜美的期待 追問

2021-04-19 14:55

也就是說450的利潤呀

meizi老師 解答

2021-04-19 14:56

 你好 是的。 那就是405的年應(yīng)納稅所得額 *稅率計(jì)算所得稅了。 這樣你所得稅很高了  

甜美的期待 追問

2021-04-19 15:51

沒有別的方法

meizi老師 解答

2021-04-19 15:52

你好 你沒有發(fā)票  企業(yè)所得稅是無法稅前扣除的; 要么 就去稅務(wù)局代開發(fā)票  你還得承擔(dān)稅費(fèi)來處理

甜美的期待 追問

2021-04-19 16:03

是20年時(shí)候會計(jì)做錯(cuò)賬了,導(dǎo)致現(xiàn)在匯算清繳才知道,20年缺成本票

甜美的期待 追問

2021-04-19 16:04

也就是說沒別的方法了,要交稅是405萬乘以25%

甜美的期待 追問

2021-04-19 16:04

要交100的萬的所得稅嗎

meizi老師 解答

2021-04-19 16:07

 你好   是的。 你調(diào)整了 就得繳納稅費(fèi)了。如果是會計(jì)做錯(cuò)賬了。 就去先改2020年的賬 改成對的在去報(bào)匯算。   

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相關(guān)問題討論
成本根據(jù)有發(fā)票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
你好,匯算清繳之前如果沒有取得發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的無票成本需要做納稅調(diào)增處理
2019-10-17 10:41:36
對,在匯算清繳之前找的進(jìn)來就可以
2019-12-16 17:29:56
成本票是在匯算清繳前交齊就可以稅前扣除
2019-11-18 18:30:10
您好 去稅務(wù)大廳更正所得稅申報(bào)表
2020-06-21 12:40:16
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