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送心意

李李老師

職稱中級會計師

2021-04-19 18:17

您好,拿現(xiàn)在時間來說,4.20征期結(jié)束,3月申報且繳款了,現(xiàn)在可以直接在搜索框搜索更正申報,點開直接去更正。如果是要更正2月的報表,由于3月的已經(jīng)申報繳款了,就不能更正2月的了。要更正2月就得去稅務(wù)局。

怡然的哈密瓜 追問

2021-04-19 18:19

是更正3月份的,多交的稅款咋弄?。?/p>

李李老師 解答

2021-04-19 18:29

您好,如果下期也需要交稅,可以在申報主表的時候,將本期繳納上期的稅額寫上你實際繳納的金額就行。這樣4月所屬期就能抵扣點多交的
如果不需要交稅,您這邊需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)看是否能退稅。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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