實(shí)務(wù):在合并報(bào)表抵消分錄里,在什么情況下會(huì)用到資 問
同學(xué),你好 涉及固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的時(shí)候,會(huì)資產(chǎn)處置損益。 若涉及存貨、應(yīng)收賬款等,通常使用“營(yíng)業(yè)收入”營(yíng)業(yè)成本 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,這樣會(huì)不會(huì)來(lái)不及到時(shí)候,啥準(zhǔn) 問
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,怎么試,都說(shuō)沒有了,我不知道賬 問
用法人的信息注冊(cè)不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師,我7月份收到一個(gè)專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

建筑業(yè)工程款發(fā)票開出后,甲方?jīng)]有按開票金額轉(zhuǎn)款 ,少轉(zhuǎn)了5000元怎么做賬了
答: 您好,借:應(yīng)收賬款5000,銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師好,我家給甲方開具工程款發(fā)票,款項(xiàng)以收到,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)開票金額比實(shí)際工程款多出2萬(wàn)多,需要給甲方退回,已跨月,如現(xiàn)只退回多收金額,應(yīng)如何做賬,謝謝
答: 你好 開紅字發(fā)票 紅沖收和分錄 就可以??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開了張50000元的工程款發(fā)票 過(guò)了半年后發(fā)現(xiàn)應(yīng)開票金額是40000元 那現(xiàn)在要把多的10000元退回去 怎么處理會(huì)比較好
答: 你好,可以是開具一份負(fù)數(shù)50000的發(fā)票,然后開具一份40000的發(fā)票


王婷 追問
2021-04-20 10:06
玲老師 解答
2021-04-20 10:14
王婷 追問
2021-04-20 10:27
玲老師 解答
2021-04-20 10:34
王婷 追問
2021-04-20 11:30