
我個人在京東上買東西的時候,京東系統(tǒng)默認開了一張我們單位的專票,不屬于我們單位的費用,我認證后需要轉(zhuǎn)出,但是費用也不能入公司費用,我這張發(fā)票怎么做分錄呢?
答: 你好!你可以按發(fā)票先入,然后負數(shù)分錄沖減
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司員工在京東上購買辦公用品,京東開的專票,把自己買的商品和公司的開到同一張發(fā)票上了,可以只報銷辦公用品那一部分嗎,認證專票時是不是全額認證,但是我們抵扣時只抵扣報銷那一部分稅金?
答: 您好!可以的。你先全部認證,然后做進項稅轉(zhuǎn)出。

