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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-20 12:18

如果都是5%的征率收率開具發(fā)票,需要按304285.71元,填寫在你的圖標金額中中(第6欄,第2列數(shù)據(jù)),不免稅,由于季度收入超過30萬元,不免增值稅,減半征收增值稅附加稅。

610801988 追問

2021-04-20 12:39

老師 差額納稅(簡易計稅),差額部分就是工資和社保,會計分錄不能掛往來只能走成本,具體分錄能辦寫一下嗎?如開票金額10000元,稅費200元,差額8500元,不含稅收入1300元

610801988 追問

2021-04-20 12:42

我平時這樣寫
借:應收賬款10000
貸:主營業(yè)務收入9800元
應交增值稅200

差額分錄
借:主營業(yè)務成本8500
貸:其他應付款-勞務工資

610801988 追問

2021-04-20 12:42

我總覺得怪怪的

江老師 解答

2021-04-20 13:43

你是想解決分錄的事,還是想解決增值稅申報表的填寫的問題,因為差額征收在小規(guī)模納稅人,是需要填寫差額成本的。

610801988 追問

2021-04-20 13:44

我只想解決分錄

江老師 解答

2021-04-20 13:53

你這個數(shù)據(jù)說的不是實際發(fā)票的數(shù)據(jù)。因為實際發(fā)票之間數(shù)據(jù)存在等式關系的,以及中間存在數(shù)據(jù)勾稽關系的。

610801988 追問

2021-04-20 14:28

是的  只是舉例子,關鍵是差額部分分錄怎么做

江老師 解答

2021-04-20 14:30

上述已經(jīng)做了分錄,就是做分配利潤的分錄
借:利潤分配——分配現(xiàn)金股利
貸:應付股利

610801988 追問

2021-04-20 20:45

老師 最后問一次 如果 當初我這樣寫
借:勞務成本
貸:其他應付款-勞務工資
能否規(guī)避視同分紅處理

江老師 解答

2021-04-21 08:54

這個不存在規(guī)避分紅的處理,這個是掩耳盜鈴的做法,自己精神上安慰一下自己而已。稅務稽查查到后,是根據(jù)具體的業(yè)務性質(zhì)進行征收分紅的20%的個人所得稅。不是說沒有勞務成本的,沒有發(fā)票的上企業(yè)在企業(yè)所得稅稅前列支。

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相關問題討論
你好,是不含增值稅的收入金額
2019-10-08 16:11:09
這里指的是不含稅的收入哦!
2019-09-23 13:22:33
你有同學那不可以的低免申報。
2021-04-06 12:24:11
你好,30萬指的是不含稅收入。
2019-09-30 15:26:05
您幫我看看
2017-07-10 11:05:17
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