老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

進(jìn)項(xiàng)稅額連續(xù)六個(gè)月增量留抵稅額均>O,第六個(gè)月不低于50萬(wàn),這個(gè)“連續(xù)六個(gè)月”“第六個(gè)月不低50萬(wàn)”這兩項(xiàng)怎么理解?
答: 連續(xù)六個(gè)月增值稅申報(bào)表中的增量留抵稅額全部大于0.第六個(gè)月這個(gè)數(shù)額不低于50萬(wàn)
老師,留抵退稅是我們把所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都認(rèn)證了,剩下的留抵稅額都退了嗎
答: 你好,對(duì)的是的增量留底的那一部分退稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,12月份留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)明年的稅負(fù)計(jì)算,有什么影響呢?是不是不考慮留抵稅額在內(nèi)的呢?
答: 你好,會(huì)導(dǎo)致稅負(fù)降低

