
在申報(bào)年度所得稅,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣的?
答: 你好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣。
企業(yè)所得稅報(bào)報(bào),如果企業(yè)是虧損的,需要填報(bào)減免所得稅明細(xì)表和企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎年報(bào)
答: 您好!你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時(shí)候才填
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)時(shí),A106000企業(yè)所得可彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中前4年的可彌補(bǔ)虧損所得填錯(cuò)了,能改嗎?是以前的會(huì)計(jì)填的
答: 你好,你需要針對(duì)之前每個(gè)年度做更正申報(bào),而不是一次性在今年調(diào)整到正確的

