請問,專用戶收到本單位零余額賬戶的轉(zhuǎn)賬怎么記賬, 本單位屬于二級單位,還沒有設(shè)置有資金結(jié)存的科目,專用戶是這幾天新增的, 從零余額賬戶余額轉(zhuǎn)了一筆款項(xiàng)(3至6月的養(yǎng)老及年金)到專用賬戶,現(xiàn)在應(yīng)該在G3系統(tǒng)上怎么記賬?
Umigxixx
于2021-04-21 14:50 發(fā)布 ??1438次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-04-21 16:47
這個資金結(jié)存它是一個一級科目,他核算的是企業(yè)擁有的資金和可用額度等。
那你這直接
借,資金結(jié)存貨幣資金
貸資金結(jié)存零余額賬戶用款額度。
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這個資金結(jié)存它是一個一級科目,他核算的是企業(yè)擁有的資金和可用額度等。
那你這直接
借,資金結(jié)存貨幣資金
貸資金結(jié)存零余額賬戶用款額度。
2021-04-21 16:47:19

你好
按財會(2016)22號文件規(guī)定
(六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-07-03 11:34:07

存入時
借:零余額賬戶用款額度
貸:現(xiàn)金
借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2019-08-21 21:40:22

賬都重復(fù)入了的是什么科目?
2020-05-24 09:36:02

你好,具體是什么網(wǎng)站賬戶余額?比如**、支付寶是計入其他貨幣資金
2018-09-26 14:52:50
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