
請(qǐng)問(wèn),專(zhuān)用戶收到本單位零余額賬戶的轉(zhuǎn)賬怎么記賬,本單位屬于二級(jí)單位,還沒(méi)有設(shè)置有資金結(jié)存的科目,專(zhuān)用戶是這幾天新增的,從零余額賬戶余額轉(zhuǎn)了一筆款項(xiàng)(3至6月的養(yǎng)老及年金)到專(zhuān)用賬戶,現(xiàn)在應(yīng)該在G3系統(tǒng)上怎么記賬?
答: 這個(gè)資金結(jié)存它是一個(gè)一級(jí)科目,他核算的是企業(yè)擁有的資金和可用額度等。 那你這直接 借,資金結(jié)存貨幣資金 貸資金結(jié)存零余額賬戶用款額度。
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬賬戶余額記什么科目
答: 你好 按財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件規(guī)定 (六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。 月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,會(huì)計(jì)賬科目余額核對(duì),賬上比實(shí)際少了9000多,經(jīng)核對(duì),是去年10月份,之前記賬的,把整個(gè)月賬都重復(fù)入了,(包括結(jié)轉(zhuǎn)損益)這個(gè)怎么調(diào)整呢?
答: 賬都重復(fù)入了的是什么科目?


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2021-04-21 17:10
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