老師,購方收到專票已經(jīng)抵扣而且跨月了,開紅字信息表,是費(fèi)用票,抵扣時(shí)分錄,借,管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,預(yù)付賬款,開的紅字信息表和收到的紅字發(fā)票怎么做分錄呢
默
于2021-04-21 20:07 發(fā)布 ??1259次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-04-21 20:08
你好 開紅字信息表后做 :借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (這個(gè)金額是你進(jìn)項(xiàng)稅的這部分金額 ; ) 收到紅字發(fā)票做 :借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸 預(yù)付賬款負(fù)數(shù) (這個(gè)金額 是 含稅金額 )
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您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

您好,正確的分錄步驟如下:
1購買辦公用品
借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74
貸:庫存現(xiàn)金 19.83
2、認(rèn)證入賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
3、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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默 追問
2021-04-21 20:50
meizi老師 解答
2021-04-21 20:51