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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-21 20:08

你好   開紅字信息表后做 :借管理費用貸進項稅轉出 (這個金額是你進項稅的這部分金額 ; )  收到紅字發(fā)票做 :借管理費用負數 貸  預付賬款負數  (這個金額 是 含稅金額   )

追問

2021-04-21 20:50

老師,進項稅額轉出科目的余額怎么辦呢

meizi老師 解答

2021-04-21 20:51

 你好   有余額了 做結轉就行了。   
結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
2021-06-22 05:43:27
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認證入賬,借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證抵扣進項稅 3、進項轉出,借:管理費用2.74 貸:應交稅費-進項稅額轉出
2018-07-24 16:04:32
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉的
2018-08-30 19:51:23
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