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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-22 11:44

你好,其他不用填寫(xiě)了呢,如果上面顯示的虧損也是對(duì)的,就不用填

不做小迷糊 追問(wèn)

2021-04-22 11:46

那實(shí)際是虧損的,但是沒(méi)有收入就需要繳納所得稅39.4了嘛

王晶老師 解答

2021-04-22 11:47

因?yàn)槟銈兪菢I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了呢,所以要繳納稅了

不做小迷糊 追問(wèn)

2021-04-22 11:47

那當(dāng)年虧損的不能彌補(bǔ)是么

王晶老師 解答

2021-04-22 11:48

當(dāng)年不能彌補(bǔ)當(dāng)年的啊,20年的公司可定是沒(méi)有彌補(bǔ)的金額的

不做小迷糊 追問(wèn)

2021-04-22 11:49

20年的虧損只能彌補(bǔ)以后年度的對(duì)吧

王晶老師 解答

2021-04-22 11:50

是的,只能彌補(bǔ)之后年度的

不做小迷糊 追問(wèn)

2021-04-22 11:50

好的,謝謝

王晶老師 解答

2021-04-22 11:57

嗯嗯,,不用客氣的噠撒

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你利潤(rùn)表上是有的,你在匯算清繳的時(shí)候掛在管理費(fèi)用下面啊。
2017-04-28 15:45:54
你好,如果是因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待發(fā)生的餐費(fèi),那餐費(fèi)是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算的
2020-04-14 22:23:58
你好,其他不用填寫(xiě)了呢,如果上面顯示的虧損也是對(duì)的,就不用填
2021-04-22 11:44:13
您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。其他的發(fā)生額與此數(shù)的差額屬于調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅稅前列支。 如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額外是10萬(wàn)元,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入是1000萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%是6萬(wàn)元,收入的千分之五是5萬(wàn)元,因此只能在企業(yè)所得稅稅前列支5萬(wàn)元。另外10-5=5萬(wàn)元不能在企業(yè)所得稅稅前列支,屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額5萬(wàn)元。 如業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額外是10萬(wàn)元,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入是1500萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%是6萬(wàn)元,收入的千分之五是7.5萬(wàn)元,因此只能在企業(yè)所得稅稅前列支6萬(wàn)元。另外10-6=4萬(wàn)元不能在企業(yè)所得稅稅前列支,屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額4萬(wàn)元
2019-11-27 10:02:24
不是越少越好,不管做多少都需要被調(diào)整
2016-01-21 20:11:11
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