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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-04-23 09:08

(1)企業(yè)12月份應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總和=81.6+48×7%-(32.79-2.79)×17%-2.79÷(1-7%)×7%-400×(17%-13%)=81.6+3.36-5.1-0.21-16=63.65(萬(wàn)元)

暖暖老師 解答

2021-04-23 09:08

(2)企業(yè)12月份應(yīng)繳納的增值稅=150×17%-63.65=25.5-63.65=-38.15(萬(wàn)元)

暖暖老師 解答

2021-04-23 09:08

(3)當(dāng)期免抵退稅額=400×13%=52(萬(wàn)元)

暖暖老師 解答

2021-04-23 09:08

由于當(dāng)期免抵退稅額52萬(wàn)元>期末留抵稅額38.15萬(wàn)元,所以應(yīng)退增值稅稅額為38.15萬(wàn)元。

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您好 銷項(xiàng)稅額50*0.16=8 進(jìn)項(xiàng)稅額 4.8 本月應(yīng)納增值稅=8-4.8=3.2
2020-04-12 18:21:35
一般納稅人 交納的稅為 2200*13%-2000*13%%2B26*12%=29.12,利潤(rùn)200-29.12=170.88 小規(guī)模 繳納的稅為 2200*13%-1800*3%%2B232*12%=259.84,利潤(rùn)400-259.94=140.06 前者
2021-04-22 20:05:14
你好,銷項(xiàng)100*13%=13萬(wàn) 應(yīng)交增值稅13-8=5萬(wàn)
2021-12-31 22:59:06
同學(xué)你好,這個(gè)對(duì)于成本來(lái)講沒(méi)有區(qū)別哦,進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣
2021-10-11 12:55:58
從一般納稅人處的利潤(rùn)的計(jì)算 2200-2000-260*10%=174
2021-04-22 22:02:36
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