
宋老師,再麻煩你一下,如我現(xiàn)在實際庫存數(shù)報給她1000元,8000元的發(fā)票11月25號來,那我這邊怎么處理
答: 您好!您這個1000是計入了其他應(yīng)收款后的。如果您計入了就不用處理了。其實這只是匯報一個數(shù)據(jù),不用單獨賬務(wù)處理。
老師,發(fā)票按實際開,那庫存很多怎么辦
答: 你好!請將前面提問說完整,謝謝!庫存按發(fā)票減少就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬上跟實際庫存對不上,因為有好多進回來的東西都沒開發(fā)票,要后期才開發(fā)票過來,我現(xiàn)在要怎樣處理?
答: 你好,因為有好多進回來的東西都沒開發(fā)票,做無票暫估入庫處理,這樣庫存賬實就會一致的

